一、部門主要職責(zé)
泰州市姜堰溱湖風(fēng)景區(qū)管理委員會是參照公務(wù)員管理的全額撥款事業(yè)單位,也是區(qū)政府的直屬部門,機構(gòu)規(guī)格副處級,具體負責(zé)溱湖風(fēng)景區(qū)的開發(fā)建設(shè)、建設(shè)和管理工作。溱湖旅游景區(qū)自建成以來,獲得了“2013美麗中國·魅力濕地特別關(guān)注獎”、國家5A級旅游景區(qū)、國家生態(tài)旅游示范區(qū)、國家級濕地公園、國家級水利風(fēng)景區(qū)、全國森林旅游示范區(qū)、全國科普教育基地、全國林業(yè)產(chǎn)業(yè)突出貢獻獎、全球濕地宣傳教育基地、長江濕地保護與管理先進集體、江蘇省生態(tài)旅游示范區(qū)、江蘇省生態(tài)文明教育基地、江蘇省旅游度假區(qū)等榮譽稱號。
二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位
共有內(nèi)設(shè)6個部室,分別為辦公室、經(jīng)濟發(fā)展部、規(guī)劃建設(shè)部、旅游工作部、財政審計部、社會事業(yè)部。各部室機構(gòu)規(guī)格均為副科級。泰州市姜堰區(qū)旅游局與泰州市溱湖風(fēng)景區(qū)管理委員會及其下屬單位泰州市姜堰區(qū)溱湖國家濕地公園管理處實行合署辦公,一套班子領(lǐng)導(dǎo)。
三、2015年主要工作任務(wù)
(一)完成區(qū)委、區(qū)政府下達的主要經(jīng)濟指標和社會發(fā)展目標任務(wù)。
(二)全區(qū)接待游客人次和實現(xiàn)旅游直接收入增長15%以上;溱湖旅游景區(qū)全年接待游客人次和實現(xiàn)旅游直接收入增長15%以上。
(三)協(xié)助辦好第十屆中國濕地生態(tài)旅游節(jié)暨2015中國泰州姜堰溱潼會船節(jié)、“溱湖八鮮”美食節(jié)等旅游節(jié)慶活動。
(四)做好泰州華僑城相關(guān)服務(wù)和聯(lián)動發(fā)展工作。
(五)完成濕地公園中草藥植物園、濕地露營、旅游文化提升、搖櫓船游線觀光改造、游客中心改造等工程。
(六)開通濕地、古鎮(zhèn)水上游覽線路,完成溱潼古鎮(zhèn)停車場及步行橋、古鎮(zhèn)游客碼頭等項目建設(shè)。
(七)全年確保融資3億元。
(八)做好姜堰區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃、溱湖國家旅游度假區(qū)規(guī)劃的編制工作。
(九)做好A級旅游景區(qū)、星級鄉(xiāng)村旅游點的創(chuàng)建工作。
(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的中心工作。
四、2015年部門預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)
根據(jù)《泰州市財政局關(guān)于編制2015年市級部門預(yù)算收支預(yù)算的通知》(泰財預(yù)〔2014〕23號)的要求,按照“保障運轉(zhuǎn)、收支平衡,厲行節(jié)約、勤儉辦事,統(tǒng)籌兼顧、突出重點”的編制原則,圍繞姜堰區(qū)委區(qū)政府的決策部署,結(jié)合本單位的實際情況,從嚴從緊編制2015年部門預(yù)算。
基本支出預(yù)算編制:人員支出按泰州市姜堰溱湖風(fēng)景區(qū)管理委員會2014年9月份在職在編人員的實際工資情況核定;商品和服務(wù)支出按照區(qū)財政確定的定額標準核定。
五、2015年部門收支預(yù)算情況
2015年部門收支預(yù)算包含泰州市姜堰溱湖風(fēng)景區(qū)管理委員會的收支情況。
(一)收入預(yù)算
當年收入預(yù)算233.27萬元,其中:財政撥款233.27萬元。
(二)支出預(yù)算
當年安排支出預(yù)算233.27萬元。
按功能科目分類:一般公共服務(wù)支出217.53萬元,主要用于保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)和正常開展工作而發(fā)生的基本支出;住房保障支出15.74萬元,主要用于單位按照國家規(guī)定為職工繳納住房公積金支出。
按支出用途分類:基本支出233.27萬元,其中:工資福利支出204.58萬元,個人和家庭補助支出15.74萬元,商品和服務(wù)支出12.95萬元。
2015?年度區(qū)級部門收支預(yù)算表 | |||||
部門:泰州市姜堰溱湖風(fēng)景區(qū)管理委員會 | 單位:萬元 | ||||
收入預(yù)算 | 支出預(yù)算 | ||||
項目名稱 | 金? 額 | 功能分類 | 經(jīng)濟分類 | ||
功能科目 | 金? 額 | 支出項目 | 金? 額 | ||
一、財政撥款 | 233.27 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 217.53 | 一、基本支出 | 233.27 |
? 1.公共財政預(yù)算資金 | 233.27 | 二、公共安全支出 | | ? 1.工資福利支出 | 204.58 |
? 2.政府性基金 | | 三、教育支出 | | ? 2.個人和家庭補助支出 | 15.74 |
二、專戶管理非稅資金 | | 四、科學(xué)技術(shù)支出 | | ? 3.商品和服務(wù)支出 | 12.95 |
三、其他資金 | | 五、文化體育與傳媒支出 | | 二、項目支出 | |
| | 六、社會保障和就業(yè)支出 | | | |
| | 七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | | | |
| | 八、節(jié)能環(huán)保支出 | | | |
| | 九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | | | |
| | 十、農(nóng)林水支出 | | | |
| | 十一、交通運輸支出 | | | |
| | 十二、資源勘探信息等支出 | | | |
| | 十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | | | |
| | 十四、金融支出 | | | |
| | 十五、國土海洋氣象等支出 | | | |
| | 十六、住房保障支出 | 15.74 | | |
| | 十七、糧油物資儲備支出 | | | |
| | 十八、國債還本付息支出 | | | |
| | 十九、其他支出 | | | |
本年收入小計 | 233.27 | 本年支出小計 | 233.27 | ||
四、上年結(jié)余資金 | | 年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | | ||
收入合計 | 233.27 | 支出合計 | 233.27 |
六、2015年財政撥款支出預(yù)算情況
2015年財政撥款支出預(yù)算安排233.27萬元,全部安排基本支出233.27萬元。其中:一般公共服務(wù)支出217.53萬元,安排行政運行182.64萬元、事業(yè)運行34.89萬元。住房保障支出15.74萬元,安排住房公積金15.74萬元。
2015?年度區(qū)級部門財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
部門:泰州市姜堰溱湖風(fēng)景區(qū)管理委員會 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 支出預(yù)算 | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 217.53 | 217.53 | |
2010301 | ?行政運行 | 182.64 | 182.64 | |
2010350 | 事業(yè)運行 | 34.89 | 34.89 | |
221 | 住房保障支出 | 15.74 | 15.74 | |
2210201 | ??????? 住房公積金 | 15.74 | 15.74 | |
合????????????????? 計 | 233.27 | 233.27 | |
七、公共財政預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
2015年公共財政預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.5萬元,比上年減少0.5萬元,其中:公務(wù)接待費0.5萬元。
2015?年度區(qū)級部門公共財政預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 | |||||
部門:泰州市姜堰溱湖風(fēng)景區(qū)管理委員會 | 單位:萬元 | ||||
合? 計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | ||
小? 計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | |||
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